2018年聊城市工商行政管理局部门预算
发布时间:2018年02月11日 来源:财务装备科 点击:次 作者:

2018年聊城市工商行政管理局部门预算

目   录

第一部分、部门概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

第二部分、2018年部门预算表

    一、2018年部门收支预算总体情况表

    二、2018年部门收入预算总体情况表

    三、2018年部门支出预算总体情况表

    四、2018年部门支出预算总体情况表-单位

    五、2018年财政拨款收支总体情况表

    六、2018年一般公共预算支出情况表

    七、2018年一般公共预算基本支出情况表

    八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

    九、2018年政府性基金支出预算表

    十、2018年政府采购预算表

第三部分、2018年部门预算情况说明

        一、收支预算整体情况

        二、一般公共预算拨款收支情况

        三、政府性基金预算收支情况

        四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

        五、重要事项说明

        六、名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

    (一)贯彻执行国家和省关于工商行政管理工作的法律法规和规章,拟定全市工商行政管理工作规划、政策并组织实施,负责市场监督管理和行政执法的有关工作。

(二)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记并监督管理,依法监督查处未取得营业执照擅自从事无需经过审批的生产经营活动。

(三)承担依法规范和维护各类商品交易市场经营秩序的责任,负责监督管理商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

(四)组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,负责消费者咨询、申诉、举报的受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益

承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动

(六)依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(七)负责依法监督管理商品交易市场经纪人、经纪机构及经纪活动

八)依法实施合同行政监督负责管理动产抵押物登记监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为

指导广告业发展,依法办理相关广告登记审批,负责广告活动监督管理工作,组织查处违法广告,指导开展广告监测工作

)负责商标监督管理工作,依法保护商标专用权查处商标侵权行为,推荐全国驰名商标和着名商标监督管理商标印制行为,监督和指导商标代理机构,负责特殊标志的保护。

(十一)承担市场主体信用信息公示体系建设,完善信用约束机制,依法发布市场主体信用信息工作。

(十负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理

(十三)指导全市工商行政管理业务工作。

()承办省工商行政管理局和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的所属单位包括:

序号

单位名称

备注

1

聊城市工商行政管理局本级

2

聊城市消费者协会办公室

3

聊城市工商信息中心

4

聊城市个体私营企业协会办公室

第二部分  2018年部门预算表

(见附件)

附件.xls

   第三部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2018年收入预算为1531.92万元,其中:一般公共预算拨款1531.92万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款0万元、国有资本经营收入安排的拨款0万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入0万元、其他收入0万元、上年结转 0万元。

2018年支出预算为1531.92万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)1531.92万元。

二、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算收入预算为1531.92万元,比上年减少9.07%,主要原因精神文明奖拟调整发放标准,暂未核定经费;二是日常公用经费定额压缩5%

2018年一般公共预算支出预算为1531.92万元,比上年减少9.07%,具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)支出1531.92万元,比上年减少9.07%,主要原因一是精神文明奖拟调整发放标准,暂未核定经费;二是日常公用经费定额压缩5%。

三、政府性基金预算收支情况

2018年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

2018年一般公共预算拨款安排的基本支出预算1309.92万元,其中:

人员经费1068.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出,离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费241.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用,其他商品和服务支出等。其中机关运行经费预算172.46万元。

    五、重要事项说明

    (一)政府采购情况

2018年政府采购预算207万元,其中一般公共预算拨款安排207万元,主要用于流通领域商品质量抽检、企业信息公示抽查审计、办案设备购置及信息化建设等。

(二) 一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况

     2018年,通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共20.4万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元公务用车运行维护费18万元、公务接待费 2.4万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少1.1万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,原因为上年度与本年度均未安排因公出国(境)任务。公务用车购置及运行费减少0万元(其中公务用车购置费减少0万元,公务用车运行维护费减少0万元),原因为上年度与本年度均无公务用车购置计划;实行公车改革后,根据公务用车定额核定运行维护费。公务接待费减少1.1万元,原因为我单位近年来严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,健全各项管理制度,规范支出行为,坚持从严从简,厉行节约,取消不必要的公务接待。

(三) 其他情况说明

截至2017年12月31日,本部门及所属各预算单位共有车辆9辆,单位价值50万元以上的大型设备0(台、件、套)。2018年预算安排购置50万元以上的大型设备0(台、件、套)。

2018年本部门所有财政拨款安排的投资类、发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款0万元。

六、名词解释

一、其他收入:指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费”等以外的收入。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公

出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际差

旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购

置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定

开支的各类接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员

法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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